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        索引號: 113418210032874733/202412-00016 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 花園鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-12
        生效日期: 廢止日期:

        東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

        閱讀次數(shù): 來源:花園鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時間:2024-12-12 09:16
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        一、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        預算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        17.50

        16.23

        因公出國(境)費

        0.00

        0.00

        公務(wù)接待費

        15.00

        14.95

        公務(wù)用車購置及運行維護費

        2.50

        1.28

            其中:公務(wù)用車購置費

        0.00

        0.00

                  公務(wù)用車運行維護費

        2.50

        1.28

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

        二、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

        東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為17.50萬元,支出決算為16.23萬元,完成預算的92.74%,較上年減少1.34萬元,下降7.63%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是“三公”經(jīng)費支出。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

        東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算14.95萬元,占92.11%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.28萬元,占7.89%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是未安排因公出國(境)費。故2023年東至縣花園鄉(xiāng)人民政府因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。經(jīng)費使用嚴格按照《東至縣黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(東財行〔2014〕79號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        2.公務(wù)接待費預算為15.00萬元,支出決算為14.95萬元,完成預算的99.67%;較上年增加0.02萬元,增長0.13%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年增長的主要原因是小幅度增長,系招商等接待較多。2023年東至縣花園鄉(xiāng)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共392批次(其中外事接待0批次),3106人次(其中外事接待0人次)。主要是用于公務(wù)接待。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《東至縣預算單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》(東財行〔2014〕78號)等相關(guān)規(guī)定。

        3.公務(wù)用車購置及運行維護費預算為2.50萬元,支出決算為1.28萬元,完成預算的51.20%;較上年減少1.36萬元,下降51.52%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是減少了公車運行。其中,公務(wù)用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是控制“三公”經(jīng)費支出。2023年沒有安排公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)2.50萬元,支出決算為1.28萬元,完成預算的51.20%;較上年減少1.36萬元,下降51.52%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是控制“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2023年12月31日,東至縣花園鄉(xiāng)人民政府開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

         

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