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        索引號: 11341821003287393F/202409-00109 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 安徽省東至縣張溪鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-29
        生效日期: 廢止日期:

        安徽省東至縣張溪鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

        閱讀次數(shù): 來源:張溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-09-29 11:09
        【字體大小:

        一、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        預算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        44.30

        44.30

        因公出國(境)費

        0.00

        0.00

        公務接待費

        40.40

        40.40

        公務用車購置及運行維護費

        3.90

        3.90

            其中:公務用車購置費

        0.00

        0.00

                  公務用車運行維護費

        3.90

        3.90

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

        二、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

        東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為44.30萬元,支出決算為44.30萬元,完成預算的100%,較上年減少0.55萬元,下降1.23%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年下降的主要原因是從嚴控制和壓縮三公經(jīng)費支出,嚴把預算關,實行源頭控制,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,在預算安排中對三公經(jīng)費進行壓縮,規(guī)范三公經(jīng)費的支出核算。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

        東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算40.40萬元,占91.20%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.90萬元,占8.80%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是無因公出國(鏡)費用。故2023年東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。經(jīng)費使用嚴格按照《東至縣黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(東財行〔2014〕79號)等相關規(guī)定執(zhí)行。

        2.公務接待費預算為40.40萬元,支出決算為40.40萬元,完成預算的100%;較上年減少0.54萬元,下降1.32%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年下降的主要原因是落實黨的政策 ,減少不必要的開支。2023年東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務接待共583批次(其中外事接待0批次),4081人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級部門檢查指導,同級部門之間相互學習交流、考察調(diào)研,下級部門請示匯報工作。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《東至縣預算單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》(東財行〔2014〕78號)等相關規(guī)定。

        3.公務用車購置及運行維護費預算為3.90萬元,支出決算為3.90萬元,完成預算的100%;較上年減少0.02萬元,下降0.51%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年下降的主要原因是公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是無此預算支出。2023年沒有安排公務用車購置費。公務用車運行維護費預算數(shù)3.90萬元,支出決算為3.90萬元,完成預算的100%;較上年減少0.02萬元,下降0.51%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年下降的主要原因是嚴格控制公務用車。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于燃料費、維修費。截至2023年12月31日,東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

         

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