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        索引號: 11341821003287334c/202408-00078 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 東流鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-08-09
        生效日期: 廢止日期:

        東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

        閱讀次數(shù): 來源:東流鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-08-09 16:24
        【字體大小:

        一、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        預算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        41.00

        39.51

        因公出國(境)費

        0.00

        0.00

        公務接待費

        35.00

        34.50

        公務用車購置及運行維護費

        6.00

        5.01

            其中:公務用車購置費

        0.00

        0.00

                  公務用車運行維護費

        6.00

        5.01

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

        二、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

        東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為41.00萬元,支出決算為39.51萬元,完成預算的96.37%,較上年減少5.75萬元,下降12.7%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照實際發(fā)生金額支付,嚴控三公經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是按照實際發(fā)生金額支付,嚴控三公經(jīng)費支出。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

        東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算34.50萬元,占87.32%;公務用車購置及運行維護費支出決算5.01萬元,占12.68%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是未預算因公出境出國費用。故2023年東至縣東流鎮(zhèn)人民政府因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。經(jīng)費使用嚴格按照《東至縣黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(東財行〔2014〕79號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        2.公務接待費預算為35.00萬元,支出決算為34.50萬元,完成預算的98.57%;較上年減少0.44萬元,下降1.26%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照實際發(fā)生金額支付,嚴控接待支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是按照實際發(fā)生金額支付,嚴控接待支出。2023年東至縣東流鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務接待共700批次(其中外事接待0批次),7000人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商考察、轄區(qū)內(nèi)大型龍蝦節(jié)活動和豐收節(jié)活動開支。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《東至縣預算單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》(東財行〔2014〕78號)等相關(guān)規(guī)定。

        3.公務用車購置及運行維護費預算為6.00萬元,支出決算為5.01萬元,完成預算的83.50%;較上年減少5.29萬元,下降51.36%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是聘用司機一人離職,一臺公務用車暫時停運狀態(tài)。決算數(shù)較上年下降的主要原因是聘用司機一人離職,一臺公務用車暫時停運狀態(tài)。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是當年沒有預算公務用車購置支出。2023年沒有安排公務用車購置費。公務用車運行維護費預算數(shù)6.00萬元,支出決算為5.01萬元,完成預算的83.50%;較上年減少5.29萬元,下降51.36%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是聘用司機一人離職,一臺公務用車暫時停運狀態(tài)。決算數(shù)較上年下降的主要原因是聘用司機一人離職,一臺公務用車暫時停運狀態(tài)。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于外出招商引資、維穩(wěn)辦案。截至2023年12月31日,東至縣東流鎮(zhèn)人民政府開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

         


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