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        索引號: 341821003287545U/202110-00048 組配分類: 政府預算
        發(fā)布機構: 龍泉鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 龍泉鎮(zhèn)2021年度收支預算總表及情況說明 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2021-10-20
        生效日期: 廢止日期:

        龍泉鎮(zhèn)2021年度收支預算總表及情況說明

        閱讀次數(shù): 來源:龍泉鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2021-10-20 15:24
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             一、2021年度收支預算總表

        單位:元

        收            入

        支                                       出

        收    入    項   目

        2021年預算

        支出項目類別

        2021年預算

        支出功能分類

        2021年預算

        支出經(jīng)濟分類

        2021年預算

        一、一般預算收入

        8,682,732.51

        一、基本支出

        3,353,732.51

        一、一般公共服務支出

        7,670,241.74

        一、工資福利支出

        2,922,478.61

            一般預算撥款

        8,682,732.51

            工資福利支出

        2,922,478.61

        二、外交支出

         

        二、商品和服務支出

        3,961,426.30

            繳入國庫的行政事業(yè)性收費收入

         

            對個人和家庭的補助

        298,827.60

        三、國防支出

         

        三、對個人和家庭的補助

        298,827.60

            罰沒收入

         

            商品和服務支出

        132,426.30

        四、公共安全支出

         

        四、對企事業(yè)單位的補貼

         

            專項收入

         

        二、項目支出

        5,329,000.00

        五、教育支出

         

        五、轉(zhuǎn)移性支出

         

                排污費收入

         

            基本建設類

         

        六、科學技術支出

         

        七、債務利息支出

        1,000,000.00

                其他水資源費收入

         

            行政事業(yè)類

        4,029,000.00

        七、文化體育與傳媒支出

        294,112.75

        九、基本建設支出

         

                育林基金收入

         

            其他類

        1,300,000.00

        八、社會保障和就業(yè)支出

         

        十、其他資本性支出

        200,000.00

                森林植被恢復費收入

         

        三、上繳上級支出

         

        九、社會保險基金支出

         

        十二、其他支出

        300,000.00

                廣告收入

         

        四、對附屬單位補助支出

         

        十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        158,012.94

         

         

                殘疾人就業(yè)保障金收入

         

        五、事業(yè)單位經(jīng)營支出

         

        十一、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

            其他應繳預算收入

         

         

         

        十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

            國有資產(chǎn)有償使用收入

         

         

         

        十三、農(nóng)林水支出

        327,085.08

         

         

        二、政府性基金收入

         

         

         

        十四、交通運輸支出

         

         

         

        三、繳入專戶收入

         

         

         

        十五、資源勘探信息等支出

         

         

         

        四、事業(yè)收入

         

         

         

        十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

         

         

         

        五、經(jīng)營收入

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

        六、其他收入

         

         

         

        十九、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        七、上級補助收入

         

         

         

        二十、國土海洋氣象等支出

         

         

         

        八、附屬單位上繳收入

         

         

         

        二十一、住房保障支出

        233,280.00

         

         

        九、用事業(yè)基金彌補收支差額

         

         

         

        二十二、糧油物資儲備支出

         

         

         

         

         

         

         

        二十三、國有資本經(jīng)營預算支出

         

         

         

         

         

         

         

        二十七、預備費

         

         

         

         

         

         

         

        二十九、其他支出

         

         

         

         

         

         

         

        三十、轉(zhuǎn)移性支出

         

         

         

         

         

         

         

        三十一、債務還本支出

         

         

         

         

         

         

         

        三十二、債務付息支出

         

         

         

         

         

         

         

        三十三、債務發(fā)行費用支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        本  年  收  入  合  計

        8,682,732.51

        本  年  支  出  合  計

        8,682,732.51

        本  年  支  出  合  計

        8,682,732.51

        本  年  支  出  合  計

        8,682,732.51

         

         

         

         

         

         

         

         

        上年結余

         

        本年結余

         

        本年結余

         

        本年結余

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收      入      總      計

        8,682,732.51

        支 出 總 計

        8,682,732.51

        支 出 總 計

        8,682,732.51

        支 出 總 計

        8,682,732.51

             二、情況說明

             2021年年收支總預算8,682,732.51元,收入按資金來源分為:一般公共預算撥款8,682,732.51;按資金年度分為:當年財政撥款收入8,682,732.51。預算安排細分部門分政府本級、計生辦、文化站、廣播站、水利站、農(nóng)經(jīng)站、鎮(zhèn)專項7個方面。2021年預算收支較2020年減少159371.58元。

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